SK이노베이션이 석유·화학 부문 실적 부진으로 2분기 적자 폭이 확대됐다. 반면 배터리 자회사 SK온은 통합법인 기준 첫 흑자를 달성하며 대조를 이뤘다.
SK이노베이션은 31일 2024년 2분기 연결기준 잠정 실적으로 매출 19조3066억원, 영업손실 4176억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 2.7% 증가했지만, 영업손실은 811%, 순손실은 61% 확대됐다.
회사 측은 “글로벌 경기 불확실성, 미국 관세 정책, 유가 하락 등 대외 악재가 겹쳤다”며 “정제마진 회복세에도 불구하고 전반적인 매출과 이익이 감소했다”고 설명했다.
사업별 실적을 보면 ▲석유사업 매출 11조1187억원, 영업손실 4663억원 ▲화학사업 매출 2조2686억원, 영업손실 1186억원 ▲윤활유사업 매출 8938억원, 영업이익 1346억원 ▲석유개발사업 매출 3417억원, 영업이익 1090억원 ▲배터리사업 매출 2조1077억원, 영업손실 664억원 ▲소재사업 매출 195억원, 영업손실 537억원 ▲SK이노베이션 E&S사업 매출 2조5453억원, 영업이익 1150억원을 각각 기록했다.
석유사업은 미국 관세 정책과 석유수출기구 플러스(OPEC+) 증산 전환 등으로 시장 변동성이 확대됐으나, 정제마진은 회복세를 보였다. 그러나 유가와 환율 하락으로 재고평가손실이 반영됐다. SK이노베이션은 향후 역내외 공급 축소에 따른 정제마진 개선을 전망하며 이에 대응해 가동률을 점진적으로 높일 계획이다.
화학사업은 납사가격 하락 영향으로 올레핀 스프레드는 개선됐으나, 벤젠 스프레드 하락과 파라자일렌 공장 정기 보수 등으로 영업적자가 이어졌다.
윤활유사업은 견조한 판매가격 유지와 유가 하락에 따른 원가 절감으로 마진이 상승해 영업이익이 증가했다. 석유개발사업은 유가 및 가스 가격 하락에 따른 영향으로 전분기 대비 영업이익이 줄었다.
배터리사업 매출은 미국과 유럽 공장 가동률 개선과 판매량 증대에 힘입어 전 분기보다 31% 증가했다. SK온 통합 법인으로는 합병 후 첫 분기 흑자 609억원을 달성했다.
소재사업은 주요 고객사 대상 전기차(EV) 및 에너지저장장치(ESS)용 제품 판매 확대로 전분기 대비 영업손익이 개선됐다.
SK이노베이션 E&S사업은 도시가스 비수기에 따른 판매량 감소와 5월 발전소 정비 시행 등 영향으로 전분기 대비 영업이익이 감소했다.
SK온은 3분기에 정제마진의 추가 개선이 기대되고, 관세 리스크 완화와 배터리 사업의 유럽 판매 물량 증가로 실적 개선 효과가 나타날 것으로 기대했다.
서건기 SK이노베이션 재무본부장은 "SK이노베이션은 전기화 중심의 사업구조 개편과 재무 구조 안정화를 선제적으로 추진하고 있으며 이를 통해 글로벌 시장 경쟁력을 한층 강화해 나갈 계획"이라며 "포트폴리오 리밸런싱 실행력을 더욱 높여 수익성과 성장성을 지속 확보해 기업가치 제고에 노력해 나가겠다"고 말했다.
앞서 30일 SK이노베이션은 이사회에서 SK온과 SK엔무브 합병 및 대규모 자본 확충을 결의 후, ‘SK이노베이션 기업가치 제고 전략’을 발표했다. 합병 후에는 제품 포트폴리오를 확장해 전기화 중심의 미래 성장 동력을 확보할 계획이다.
이선율 기자
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